天津市滨海新区国有资产综合服务中心2026年部门预算
发布日期: 2026-02-12 11:20      来源: 区国资委
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    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2026年部门预算情况说明

    一、关于收支总表的说明

    二、关于收入总表的说明

    三、关于支出总表的说明

    四、关于财政拨款收支总表的说明

    五、关于一般公共预算支出表的说明

    六、关于一般公共预算基本支出表的说明

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

    八、关于政府性基金预算支出表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2026年部门预算表

    一、2026年收支总表

    二、2026年收入总表

    三、2026年支出总表

    四、2026年财政拨款收支总表

    五、2026年一般公共预算支出表

    六、2026年一般公共预算基本支出表

    七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

    八、2026年政府性基金预算支出表

    九、2026年国有资本经营预算支出表

    十、2026年项目支出表

    十一、2026年政府采购预算表

    十二、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    负责国有资产综合服务有关工作,提供公众热源服务。

    二、机构设置情况

    部门内设    4  个职能处室;下辖   1  个预算单位

    纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.天津市滨海新区国有资产综合服务中心本级

    部分  2026年部门预算情况说明

    一、关于收支总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  0  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  35444  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出   0 万元。本部门2026年收支总预算35444 万元

    二、关于收入总表的说明

    本部门2026部门预算收入 35444   万元,与2025算相比增加30244.95万元,主要原因是6家事业单位整合,主营业务收入增加 其中:上年结转结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  0  万元,占  0  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占   0 %;财政专户管理资金 0   万元,占  0  %;事业收入  0  万元,占  0  %;事业单位经营收入  35444  万元,占  100  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占 0   %;其他收入   0 万元,占  0  %

    三、关于支出总表的说明

    本部门2026年支出预算 35444   万元,与2025年预算相比增加   30244.95   万元,主要原因是6家事业单位整合,主营供热业务成本支出加大,费用支出增加 。其中:基本支出 35444 万元,占 100   %;项目支出   0 万元,占  0  %;事业单位经营支出   万元,占  0  %;上缴上级支出  0   万元,占  0  %;对附属单位补助支出   0 万元,占  0  %。

    四、关于财政拨款收支总表的说明

    本部门2026年财政拨款收入预算   0  万元,与2025年预算相比增加(减少)   0   万元,主要原因是    0    。收入包括:一般公共预算拨款  0  万元、政府性基金预算拨款  0  万元、国有资本经营预算拨款   0 万元、上年结转  0  万元。2026年财政拨款支出预算  0   万元,与2025年预算相比增加(减少)   0   万元,主要原因是    自收自支事业单位不涉及    。支出包括:一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、自收自支事业单位不涉及。

    五、关于一般公共预算支出表的说明

    (一)总体情况

    本部门2026年一般公共预算支出   0  万元,与2025年预算相比增加(减少)   0   万元,主要原因是  自收自支事业单位不涉及  

    (二)具体情况:

    自收自支事业单位不涉及。

    六、关于一般公共预算基本支出表的说明

    本部门一般公共预算基本支出 0   万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是自收自支事业单位不涉及。

    其中:

    人员经费   0 万元,主要包括:自收自支事业单位不涉及。

    公用经费  0  万元,主要包括:自收自支事业单位不涉及。

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

    2026年一般公共预算“三公”经费安排   0 万元,与2025年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。具体情况:本部门一般公共预算未安排“三公”经费

    (一)2026年因公出国(境)费安排  0   万元,与2025年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费

    (二)2026年公务用车购置及运行费安排  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2025年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是   0    ;公务用车购置费  0  万元,与2025年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费      

    (三)2026年公务接待费安排  0  万元,与2025年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。

    八、关于政府性基金预算支出表的说明

    2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出表的说明

    2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    一)机关运行经费

    本部门2026年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    本部门2026年未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占用情况

    截至20257月底,本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括    0  。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2026年实行绩效目标管理的项目   0 个,涉及预算金额 0 元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2026年部门预算表

    一、2026年收支总表

    二、2026年收入总表

    三、2026年支出总表

    四、2026年财政拨款收支总表

    五、2026年一般公共预算支出表

    六、2026年一般公共预算基本支出表

    七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

    八、2026年政府性基金预算支出表

    九、2026年国有资本经营预算支出表

    十、2026年项目支出表

    十一、2026年政府采购预算表

    十二、关于空表的说明

    1.本部门2026年财政拨款收支总表为空表

    2.本部门2026年一般公共预算支出表为空表

    3.本部门2026年一般公共预算基本支出表为空表

    4.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表

    5.本部门2026年政府性基金预算支出表为空表

    6.本部门2026年国有资本经营预算支出预算表为空表

    7.本部门2026年项目支出表为空表

    8.本部门2026年政府采购预算表为空表


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